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南通中学2021年度部门预算公开

2021-02-14 05:33    作者:快彩平台网站

  2020年,学校办学亮点纷呈,喜讯频传。学校与清华大学等四所学校被选为全国大中小学爱国卫生运动创建先进典型,学校健康卫生教育的特色做法和扎实成效,陆续被新华社、央广网、新华网、江苏文明网、南通日报等中央及省市媒体广泛报道。中央电视台“新闻联播”栏目播发习总书记《构建起强大的公共卫生体系》的重要讲话,我校开展爱国卫生运动的实践做法在新闻中配图播放;中央人民广播电台也播出了专题新闻。中共中央宣传部“学习强国”“每日校训”栏目推介我校“诚恒”校训。2019届航空实验班毕业生崔翀,在习总书记视察空军航空大学时,受到总书记的殷切勉励。教育部刊发我校关工委经验文章《“诚恒”铭千秋,牵手共传承》。我校与香港黄楚标中学联合六所姊妹中学共同倡议征集的《万里同心——中华少年齐抗疫图文集》正式发布。学校被教育部确定为全国青少年校园排球特色学校;被省教育厅确定为江苏省普通高中新课程新教材实施示范学校;作为南通唯一考评优秀的学校被省教育厅确定为江苏省中小学艺术教育特色学校;被省总工会授予江苏省厂务公开民主管理示范单位(我校为唯一获奖的基础教育学校),学校团委荣获“2019年度江苏省优秀中学中职学校共青团组织”称号。STEM课程基地通过省级验收,学校在原有五个江苏省内涵建设项目的基础上,今年又有两个省级教育内涵建设项目——汉藏民族团结课程基地和育人模式改革前瞻性项目被省教育厅批准立项,位居全省最前列。

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、民族教育处、国际国防教育处、后勤处、工会和团委。本部门无下属单位。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:江苏省南通中学。

  南通中学2021年度收入、支出预算总计9349.9万元,与上年相比收、支预算总计各增加834.44万元,增长9.8%。其中:

  (1)一般公共预算拨款收入8619.92万元,与上年相比增加846.58万元,增长10.89%。主要原因是本年新增教师12人,转入1人;教职工公积金房贴基数提高;学生人数增加,教学行政费增加。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入729.98万元,与上年相比减少12.14万元,减少1.64%。主要原因是国际班不再招生,只余高三一届,预算外收入减少。

  (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (1)教育(类)支出6584.85万元,主要用于学校正常运行和人员工资发放。与上年相比增加335.11万元,增长5.36%。主要原因是退休人员慰问费标准提高;学生人数增加,教育支出也相应增加。

  (2)住房保障(类)支出2765.05万元,主要用于公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加499.33万元,增长22.04%。主要原因是学校新进人员、教职工房贴和住户公积金调整。

  南通中学2021年收入预算合计9349.9万元,包括本年收入9349.9万元,上年结转结余0万元。其中:

  南通中学2021年度财政拨款收、支总预算8619.92万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加846.58万元,增长10.89%。主要原因是本年新增教师12人,转入1人;教职工公积金房贴基数提高;学生人数增加,教学行政费增加。

  南通中学2021年财政拨款预算支出8619.92万元,占本年支出合计的92.19%,与上年相比增加846.58万元,增长10.89%。主要原因是教职工公积金房贴基数提高,离退休人员慰问费标准提高。

  1.普通教育(款)高中教育(项)支出5854.87万元,与上年相比增加347.25万元,增长6.3%。主要原因是学生人数增加,支出相应增加;离退休人员的慰问费标准提高。

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1071.97万元,与上年相比增加231.57万元,增长27.55%。主要原因是在职人员住房公积金的计提基数增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1693.08万元,与上年相比增加267.76万元,增长18.79%。主要原因是在职人员提租补贴的计提基数增加。

  (一)人员经费7568.74万元。主要包括:基本工资1425.53万元、津贴补贴2466.22万元、绩效工资564.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费485.25万元、职业年金缴费242.63万元、职工基本医疗保险缴费272.96万元、公务员医疗补助缴费151.65万元、其他社会保障缴费65.67万元、住房公积金1071.97万元、其他工资福利支出110.18万元、离休费121.76万元、退休费418.47万元、生活补助2.52万元、助学金57.78万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出111.13万元。

  (二)公用经费521.23万元。主要包括:办公费93.64万元、印刷费4万元、水费41.25万元、电费2万元、邮电费7万元、差旅费10万元、维修(护)费13万元、培训费7.77万元、公务接待费6.43万元、专用材料费6万元、劳务费8万元、工会经费79.76万元、福利费121.95万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用15.99万元、其他商品和服务支出99.44万元。

  南通中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算8619.92万元,与上年相比增加846.58万元,增长10.89%。主要原因是本年新增教师12人,转入1人;教职工公积金房贴基数提高;学生人数增加,教学行政费增加。

  南通中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8089.97万元,其中:

  (一)人员经费7568.74万元。主要包括:基本工资1425.53万元、津贴补贴2466.22万元、绩效工资564.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费485.25万元、职业年金缴费242.63万元、职工基本医疗保险缴费272.96万元、公务员医疗补助缴费151.65万元、其他社会保障缴费65.67万元、住房公积金1071.97万元、其他工资福利支出110.18万元、离休费121.76万元、退休费418.47万元、生活补助2.52万元、助学金57.78万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出111.13万元。

  (二)公用经费521.23万元。主要包括:办公费93.64万元、印刷费4万元、水费41.25万元、电费2万元、邮电费7万元、差旅费10万元、维修(护)费13万元、培训费7.77万元、公务接待费6.43万元、专用材料费6万元、劳务费8万元、工会经费79.76万元、福利费121.95万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用15.99万元、其他商品和服务支出99.44万元。

  南通中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的43.74%;公务接待费支出6.43万元,占“三公”经费的56.26%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是严格落实上级过紧日子的要求,压缩“三公经费”。

  3.公务接待费预算支出6.43万元,比上年预算减少1.46万元,主要原因是严格落实上级过紧日子的要求,压缩“三公经费”。

  南通中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少2.63万元,主要原因是严格落实上级过紧日子的要求,压缩会议费。

  南通中学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.77万元,比上年预算减少9.12万元,主要原因是疫情原因,培训费预算减少。

  南通中学2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

  2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

  2021年度政府采购支出预算总额337.14万元,其中:拟采购货物支出122.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出215.09万元。

  本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备11台(套),单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

  2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计400.38万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为75.55%。

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

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